ENFOQUE EMPRESARIAL
Auditoría Financiera
La Auditoría Financiera o Auditoría Contable es un procedimiento que proporciona una revisión y validación de los documentos contables de una empresa en un periodo determinado y verifica si se cumple con las normas y leyes contables vigentes.
Para realizar una auditoría de este tipo, es necesario que el Contador Público especializado domine el uso de la Norma de Control de Calidad y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que constituyen el lenguaje común que da certidumbre y confianza a los usuarios y operadores de información financiera.
El objetivo principal es tener información especializada, presente, oportuna y veraz que ayude a la toma de decisiones estratégicas del negocio.
¿Cómo funciona una Auditoría Financiera?
Planeación
- Investigación de cliente
- Análisis de la entidad económica
- Evaluación de riesgos aceptables y de control
- Plan de auditoría
Ejecución
- Estudio y evaluación de controles internos
- Pruebas de cumplimiento
- Pruebas sustantivas
Informe
- Detección de riesgos de control e inherentes
- Emisión del dictamen
- Emisión de carta de observaciones
¿Para qué sirve una Auditoría Financiera a mi empresa?
La Auditoría Financiera permite a terceros
- Contar con información fiable y objetiva acerca de los estados financieros de una empresa,
- Establecer relaciones de certidumbre con accionistas, proveedores, bancos u otro agente interesado en estrechar relaciones comerciales con la empresa.
A nivel interno
- Ayuda a la toma de decisiones estratégicas
- Se garantiza que la organización cuente con informes financieros reales
- Que las operaciones para registrar los movimientos contables se lleven a cabo según las Normas de Información Financiera
- Mejora los mecanismos de control interno y promueve el uso de buenas prácticas corporativas
Nuestros Servicios
de Auditoría
- Estados Financieros Dictaminados
- Cálculo de D-3 (Obligaciones Laborales)
- Cálculo de D-4 (Impuesto Diferido)
- Precios de transferencia
- Procedimientos previamente convenidos
- Control interno
- Auditoría interna
- SOX
- Marcas
- Patentes
- Empresas
- Derechos de Autor
- Precios de transferencia
- Evaluación de procesos
- Evaluación de sistemas de control
- Controles administrativos
- Procedimientos previamente convenidos
- Proyectos de Auditoría Interna
- Análisis y mejora en de sistemas de control interno
- Evaluación de riesgos
- Análisis y optimización de procedimientos internos
- Sistemas de gestión de calidad (ISO 900-1)
- Análisis de riesgos
- Prevención de lavado de dinero
- Prevención o detección de fraudes
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